导语:特校物品采购管理制度来了!专为特殊教育学校量身打造,从申请到入库全程有章可循。流程不绕弯、责任不落空、监督不缺位,买得明白、用得安心。别再为采购扯皮、反复改单、查无依据发愁,照着制度走,省心又靠谱。
口浦特校物品采购管理制度
为了加强学校财务管理,维护学校的一切利益,学校特制定以下采购管理制度。
1、严格执行政府采购制度,根据学校需求,做好预算,规范采购渠道。采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力,本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。
2、采购设备、物品必须在学校年度财务预算范围内,实行集中定购,由使用部门提出申请,填写请购单,经总务主任审核,报校长批准后方可采购。
3、总务处是学校负责采购物资的职能部门,学校各种办公用品和劳保用品由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排3人以上。
4、采购人员购回物品后,属于固定资产的物品(500以上单个物品),必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续,填写固定资产验收入库单。属于非固定资产的物品,连同请购单及原始凭证,交由各采购部门验收入库。
5、采购人员持请购单及原始凭证交校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将发票收作记帐报销凭证。
6、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的,将追究经办人责任。
管好学校买东西的钱,不让乱花钱,东西要实用又省钱。适用范围:全校老师、总务处、财务处、各使用部门都得照着做。
总务处负责买所有办公和劳保用品;使用部门提申请;总务主任审核;校长最后批。
买东西前要写请购单,必须在预算内;贵重物品至少三人一起买;500元以上要登记入库。
采购后马上交单据;固定资产要填入库单;报销前校长签字;财务只收合规单据;弄虚作假不给报。
本制度从发布日起执行;解释权归校方;修改由校长办公会决定。
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