导语:合规审计经理岗位职责,说白了就是帮公司把把关、守底线。平时得盯紧各项制度执行得对不对、流程走得稳不稳、风险藏没藏在细节里。不是挑刺,而是让业务跑得更踏实、更安心。谁不想干得明白、心里有底?
合规和审计经理 负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1. 制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2. 向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3. 与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4. 对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5. 提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6. 跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements: 岗位需求:
1. 至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2. 拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3. 至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4. 在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
公司要管好业务和钱,得有人查流程有没有漏洞。怕出错、怕违规、怕浪费,所以设这个岗盯紧内部事儿。
合规和审计经理
查业务和财务流程,找问题提建议。帮公司少犯错、控风险、改流程。不是走过场,是真查真提真跟。
定审计计划、查流程控风险、写报告、跟整改、做专项调查。每次审计都要有范围、有结果、有回复、有行动。
跟业务部门一起定审计范围,向管理层直接汇报,听他们反馈。和财务、法务、it常碰面,有时带团队干活,有时单干。
2024年1月起生效。由hr和审计总监一起维护。业务变了、法规改了、公司战略调了,职责就跟着动。
总句数:5句
平均句长:124字符/句
段句比例:1段≈0.4句
最长段:98字
最短段:21字
排版等级:待优化(建议调整段落)
标点总数:46个
标点密度:7.4个/100字符
表达风格:流畅型
段字均值:48字/段
句字均值:124字/句
评分:85分字数:600字