审计经理助理岗位职责
| 适配人群 | 审计助理经理,内审专业人士,房地产审计岗 | 使用场景 | 流程优化,存货盘点,内控评估 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好各块业务,得有人盯流程合不合标准,kpi落没落地,流程能不能更顺。 | ||
| 核心职能 | 盯财务营运合规这些事,查内控靠不靠谱,写报告提建议,帮公司把流程理得更顺。 | ||
| 工作内容 | 做各地审计项目,编检查表,跑盘点,写报告,跟被审部门开会聊问题。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门同事打交道,向审计主管汇报,和财务、营运、it的人一起查问题,有时要飞香港或内地现场。 | ||
职责描述:
负责营运流程监督管理,负责提醒公司各部门按照流程要求达到公司标准,对于kpi落地执行,优化配套流程,提升内部运作效益,优化并简化流程管理。
1.针对公司各个部门(包括中国香港和中国大陆)实施相关的财务、营运及合规审计
2.评估公司内部控制系统的充分性和有效性
3.拟订审计计划
4.编写审计检查控制表,执行审计项目
5.报告审计发现,提出审计建议
6.撰写审计报告,与被审计部门开会沟通审计结果
7.参与公司定期的存货盘点,资产盘点和现金盘点。
岗位要求:
1、五年以上内部审计方面的工作经验(拥有房地产、零售、物业管理或it行业审计背景的优先考虑)。
2、大学本科或以上学历,会计学、财务管理等相关专业。拥有cpa/acca/cia/cisa等专业资格证书。
3、熟练使用电脑软件,尤其是word, spreadsheets 和 powerpoint良好的中英文口头及书面表达能力
4、具备良好的人际交往与沟通协调技巧,出色的报告撰写能力。
5. 具有较好的承压能力和接受部分出差。
审计经理助理岗位职责:信息安全审计经理
| 适配人群 | 安全审计师,合规调查员,司法对接岗 | 使用场景 | 内部审计,司法协查,合规整改 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要查内部信息泄露和黑客攻击这些事,得有人专门干这个活。 | ||
| 核心职能 | 查公司内部的信息安全事件。改进调查方法,让查得更快更准。 | ||
| 工作内容 | 翻日志、看系统记录、访谈相关人员、写调查报告、更新调查流程。 | ||
| 协作关系 | 跟it运维、法务、hr一起查事。向信息安全部总监汇报。配合公安调证时提供材料。 | ||
职责描述:
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求:
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的工作;
3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;
5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
审计经理助理岗位职责:基建审计经理
| 适配人群 | 注册会计师,审计项目经理,工程财务师 | 使用场景 | 基建审计,竣工决算,工程财务 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 基建项目越来越多,财务决算审计必须有人专门盯。 | ||
| 核心职能 | 带团队做竣工财务决算审计,查问题、写报告、提建议。 | ||
| 工作内容 | 看资料、跑现场、核数据、带新人、写底稿、改报告。 | ||
| 协作关系 | 向部门经理汇报,和建设单位财务对接,和工程部沟通,带审计助理干活。 | ||
1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的沟通能力,精通相关基建审计业务;
2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;
3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的能力;
4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;
5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。
6、具有较强的专业判断能力,沟通和协调能力;
7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;
8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。
审计经理助理岗位职责:事务所审计经理
| 适配人群 | 注册会计师,内审负责人,审计项目经理 | 使用场景 | 专项审计,财务咨询,内控检查 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱,防风险,得有人查账、盯流程、保合规。 | ||
| 核心职能 | 查问题、写报告、提建议、保资料安全、帮客户理账。 | ||
| 工作内容 | 做专项审计、编方案、跑项目、写报告、整档案、回咨询。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、业务部常碰头;向审计经理汇报;和法务偶尔联动;配合外部检查。 | ||
岗位职责描述:
1、独立负责各类专项审计工作;
2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;
3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;
4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、审计资料的归档、保管和保密;
6、为客户提供财务方面的咨询服务。
岗位招聘要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。
2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;
3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;
4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;
5、熟练掌握office软件及相关财务软件;
6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。
审计经理助理岗位职责:审计经理
| 适配人群 | 审计经理,内审负责人,风控主管 | 使用场景 | 内部审计,专项审计,专案审计 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和账,得有人盯着别出错。国家有审计规定,公司自己也得有制度。 | ||
| 核心职能 | 盯财务、查合同、审流程、防风险。发现不对劲马上喊停,不是走走过场。 | ||
| 工作内容 | 写审计细则、查资金使用、审重大项目、看区域执行、做专项审计、跑银行税务局。 | ||
| 协作关系 | 向财务总监汇报。跟法务、财务、区域负责人常碰头。请外部审计帮忙时得对接好。 | ||
审计经理职位要求
教育培训:统计、财务等专业本科以上学历。专业证书有:国家财政部的注册会计师cpa(certified public account)认证。
工作经验:5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
审计经理岗位职责/工作内容
按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
审计经理助理岗位职责:审计it审计经理
| 适配人群 | IT审计负责人,内控合规专家,SOX实施顾问 | 使用场景 | 游戏业务审计,IT系统合规,内控体系建设 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要过c-sox审计,得有人盯it合规这事。业务越做越大,系统越来越多,内控不能拖后腿。 | ||
| 核心职能 | 管it内审项目,做c-sox合规,搭外部审计和业务之间的桥。写制度、提建议、保系统安全。 | ||
| 工作内容 | 分派审计任务,跑完每个it审计项目。改制度文档,给业务部门讲合规要点。查系统漏洞,写改进建议。 | ||
| 协作关系 | 跟游戏业务部门天天聊,向财务、资产部同步问题。听cto和内审总监安排。和四大审计师对接材料,一起看报告。 | ||
工作职责:
1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;
2、独立领导完成c-sox相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;
3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;
4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;
5、参与公司重点it项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;
2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;
3、了解cobit is内控框架,对c-sox it合规要求有充分认识;
4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;
5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;
6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作; 具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。
审计经理助理岗位职责:集团审计经理
| 适配人群 | 审计团队负责人,内审管理骨干,集团风控主管 | 使用场景 | 内控体系建设,年度审计规划,项目风险核查 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 集团要管好钱和流程,得有人盯内控和审计,防出错漏。 | ||
| 核心职能 | 带小团队做审计项目,盯计划执行,管部门日常,带员工成长。 | ||
| 工作内容 | 定月度年度审计计划,找重点、跟项目、审进度,查任务完成没,辅导员工,写考评建议。 | ||
| 协作关系 | 听审计总监安排,和被审计部门沟通协调,带2-3人小组干活,和hr一起搞培训考评。 | ||
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。 重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。 岗位:审计经理 薪资:面议
3、知名集团公司审计相关经验优先。
审计经理助理岗位职责:安全审计经理
| 适配人群 | 安全审计师,内审负责人,信息安全经理 | 使用场景 | 安全审计,风险整改,等保测评 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好it系统安全,得有人专门盯这事,不然出问题没法兜底。 | ||
| 核心职能 | 定检查标准、查系统安不安全、推着大家改漏洞。 | ||
| 工作内容 | 写检查标准文档、跑各部门做安全检查、写评估报告、跟催整改进度。 | ||
| 协作关系 | 和it运维、开发、信息安全部门天天打交道,向信息安全部总监汇报,有时拉法务一起看合规风险。 | ||
职责描述:
1、负责制定并维护it安全检查标准;
2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;
3、负责推动it安全风险改进。
任职要求:
1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;
2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;
3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;
4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;
5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。
审计经理助理岗位职责:管理审计经理
| 适配人群 | 内审负责人,风控管理者,内控专员 | 使用场景 | 内部审计项目,制度流程优化,经营风险管控 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好内部流程,防风险、查漏洞、保合规,得有人专门盯管理这块。 | ||
| 核心职能 | 定计划、写制度、做审计、推整改、审质量、带团队,专盯管理问题。 | ||
| 工作内容 | 编年度计划、改流程文件、跑审计项目、写报告、跟整改、参加考核培训。 | ||
| 协作关系 | 向审计总监汇报;和财务、内控、采购、人力等部门常碰面;有时帮业务部门查问题;也带几个审计员干活。 | ||
管理审计经理岗位职责
岗位职责:
1、编制管理审计工作规划、计划;
2、起草、修订管理审计工作制度、流程、专业操作标准等;
3、执行管理审计项目,编制审计项目方案、报告;
4、跟踪审计发现问题的整改事宜;
5、参与审计项目质量审核、绩效考核、业务培训等;
6、其他专项审计工作。
任职要求:
1、学历:统招本科及以上学历,经济类、管理类、审计类、财务类等专业;
2、工作年限:5年以上,具有top百强房地产开发企业从业经验、标杆企业内部审计经验者优先。
3、前职履历:有审计、监察、内控管理、风险管理、战略管理、企业管理、绩效管理、采购管理、财务管理等,上述一项或多项工作经验。熟悉公司经营管理工作,具有较强的综合分析、文字撰写能力,以及良好的组织、沟通、表达能力。有团队管理经验。
4、素质:具有良好的职业口碑,能维护公司股东权益,廉洁自律,忠于职守,严守工作秘密。
5、职业资格或职称:具有中级以上技术职称和注册会计师、注册内部审计师等职业资格者优先。
审计经理助理岗位职责:风险管理审计经理
| 适配人群 | 内审负责人,风控管理者,审计项目经理 | 使用场景 | 风险识别,流程优化,内控检查 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管住风险,得有人专门查漏洞、提建议,不然业务跑偏了没人拦。 | ||
| 核心职能 | 带队做各种审计,找风险点,看内控牢不牢,给整改建议。 | ||
| 工作内容 | 独立带项目审计,写报告,跟人沟通结果,盯整改落实,提流程优化点子。 | ||
| 协作关系 | 跟集团各业务部门打交道,向审计部负责人汇报,和财务、法务偶尔一起查问题,需要他们配合提供资料。 | ||
工作职责:
1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;
2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;
3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。
4.检查和评价内部控制系统的健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。
5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;
任职资格:
1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2.资格要求:有ciacrma资格优先;
3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;
4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;
5.能适应较为频繁的出差。
审计经理助理岗位职责:内部审计经理
| 适配人群 | 内部审计人员,监察合规岗,风控体系建设者 | 使用场景 | 风险防控,违规调查,廉洁教育 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要防贪腐、查问题、堵漏洞,得有人专门盯着风险点和违规事。 | ||
| 核心职能 | 查违纪事件、建风控模型、搞廉洁宣传、处理失职行为。 | ||
| 工作内容 | 挖数据找风险、接举报做调查、取证写报告、办廉洁活动。 | ||
| 协作关系 | 向集团高管汇报,跟纪检、法务、人力常碰头,配合司法机关移交案子。 | ||
职责描述:
1、负责构建和识别风险点、风险事件模型;运用大数据挖掘与分析等手段,防范和打击集团经营管理中发生的各种违法违规行为,完善集团风险防控体系;
2、负责集团违规违纪事件的受理、调查、取证工作,对失职、渎职、徇私舞弊等行为进行处理,涉及刑事犯罪的,移交司法机关并配合处理;
3、负责对接体系的宣传教育工作开展,营造廉洁文化氛围;
4、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、26-35周岁,全日制本科及以上学历,党员优先;
2、3年以上大型企业的监察、审计、合规等方向的相关工作经验,有地产、零售、互联网、物流、文化体育相关领域大型企业的监察工作经验优先;
3、人品端正,有很强的原则性,自律性较强;
4、有良好的数据分析和逻辑推理能力,反应迅速;
5、具有较强的事业心、责任心和沟通沟通能力,有良好的抗压能力。
审计经理助理岗位职责:审计经理
| 适配人群 | 审计部门负责人,内审团队主管,风控条线管理者 | 使用场景 | 离任审计,项目决算,重大投资 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好钱和业务流程,得有人盯漏洞防损失,所以设这个岗。 | ||
| 核心职能 | 查财务收支、项目花销、资金使用,做预警,盯中层干部经济责任。 | ||
| 工作内容 | 写审计细则,做年度计划,审账本和项目预算,建监控机制,搞专项审计。 | ||
| 协作关系 | 向公司领导汇报,跟财务、基建、人事部门打交道,联系银行税务局,配合外部审计师。 | ||
审计经理含义
审计经理,负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督企业风险控制和管理,为企业提供预警服务,避免造成损失。
审计经理岗位职责
审计经理是审计队伍的队长,岗位职责如下:
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计经理应具备的能力
1.具有组织领导能力;
2.综合协调能力;
3.改革创新能力;
4.敏锐的洞察力及预见力;
5.勇于承担责任;
6.严于律己,善于决策。
审计经理任职资格
1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;
2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;
5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
审计经理职业发展
审计经理的发展方向是审计总监,审计经理在日常工作中要注意学习和观察,成为审计总监需要学会如何建立审计领导班子,如何管理领导班子。扎实的专业知识、丰富的经验和具有全局观是走向成功必不可少的基石。 审计经理属于中高端人才,企业招聘可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。
审计经理助理岗位职责:内控审计经理
| 适配人群 | 内控审计人员,合规管理岗,风控负责人,稽核主管,流程优化专员 | 使用场景 | 内控体系建设,合规审查执行,操作风险管控,稽核计划实施,业务流程优化 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好业务流程,得有内控体系撑着,不然容易出错乱。 | ||
| 核心职能 | 搭内控框架、做稽核检查、审合规风险、推风控文化、干临时活。 | ||
| 工作内容 | 写内控政策、排稽核计划、查业务文件、出检查报告、盯整改落实、办培训课。 | ||
| 协作关系 | 跟各业务线同事一起查问题,向公司管理层汇报结果,配合财务法务一起改流程,有时帮其他部门做临时支持。 | ||
岗位职责:
1、基于公司内部框架,依据公司的业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;
2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;
3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;
4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;
5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。
任职要求:
1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;
2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;
3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;
4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。
加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!!
审计经理助理岗位职责:业务审计经理
| 适配人群 | 执业注册会计师,审计项目经理,证券审计专家 | 使用场景 | 上市公司审计,IPO项目,证券业务 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 事务所接了大公司和ipo的审计活儿,得有人牵头管起来。 | ||
| 核心职能 | 带团队做上市和ipo审计,盯计划、盯执行、盯质量。 | ||
| 工作内容 | 排项目进度,查底稿,改报告,开组会,盯员工干活儿。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理天天碰,向合伙人汇报,和质控部来回改报告,帮新人带项目。 | ||
审计业务经理 立信会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙),立信,立信会计师事务所,立信会计师 职责描述:
1. 组织管理大型上市公司及ipo审计项目;
2. 承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;
3. 对部门员工进行有效指导、培训。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计、审计、金融等财经类专业毕业;
2. 具有七年以上会计、审计、内控、金融等相关工作经验;
3. 具有五年以上证券类业务审计实务经验;
4. 具有组织管理大型上市公司、ipo项目的能力;
5. 执业注册会计师。
审计经理助理岗位职责:合规审计经理
| 适配人群 | 内审从业者,合规管理岗,风控负责人 | 使用场景 | 内审项目启动,风险管控评估,业务流程优化 |
|---|---|---|---|
| 设立背景 | 公司要管好业务和钱,得有人查流程有没有漏洞。怕出错、怕违规、怕浪费,所以设这个岗盯紧内部事儿。 | ||
| 核心职能 | 查业务和财务流程,找问题提建议。帮公司少犯错、控风险、改流程。不是走过场,是真查真提真跟。 | ||
| 工作内容 | 定审计计划、查流程控风险、写报告、跟整改、做专项调查。每次审计都要有范围、有结果、有回复、有行动。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部门一起定审计范围,向管理层直接汇报,听他们反馈。和财务、法务、it常碰面,有时带团队干活,有时单干。 | ||
合规和审计经理 负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1. 制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2. 向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3. 与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4. 对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5. 提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6. 跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements: 岗位需求:
1. 至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2. 拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3. 至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4. 在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
