审计科工作职责范本

适配人群审计科人员,医院内审负责人,纪检审计干部使用场景医院内部审计,干部任期审计,基建项目审计
制定目的怕账目乱、钱花错、项目出问题,医院钱得管严实。
适用范围审计科所有人,全院所有花钱地方和合同。
职责分工科长盯全局,组长查具体项目,新人学着核单据。
管理要求每笔支出要留痕,合同必须双人审,大项目得现场看。
监督与检查每月抽查10%单据,科长签字才算过关,漏审三次要重学流程。

审计科工作职责

一、拟定医院内部审计有关规定和制度。

二、医院财务预算的执行和决算情况。

三、医院所属部门的财务收支及有关经济活动。

四、按照干部管理权限开展干部任期经济责任。

五、医院的基本建设投资、修缮工程项目。

六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。

七、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。

八、财经法规执行情况。

九、各种重要经济合同的签订和执行情况。

十、经济管理和效益情况。

十一、内部有关管理制度的落实。

十二、医院领导交办的其他审计事项。

审计科工作职责范本:师范学院纪委监察审计

适配人群高校纪委书记,监察室主任,审计部门负责人使用场景招生监督,基建审计,干部任免
制定目的怕学院里有人乱花钱、收黑钱、搞腐败,招生采购工程这些地方容易出事,得盯紧点。
适用范围全院所有党员、干部、老师,还有财务、招生、采购、基建这些部门和事。
职责分工纪委管党纪,监察室管行政纪律,审计室查钱和项目。书记院长带头,支部和部门负责人要守好自己那摊。
管理要求查账本、盯招标、审项目、接举报、做廉政教育。不准私设小金库,不准违规收费,不准暗箱操作。
监督与检查纪委监察审计三家一起查,每季度报一次情况。谁不落实就谈话提醒,问题重的给处分,结果要公开。领导不定期抽查,漏查要被问话。

e大学师范学院纪委监察审计工作职责

纪委工作职责

一、紧紧围绕经济建设这个中心,把服从、服务于党的基本路线做为纪检监察工作的出发点和归宿。维护党章和党内其他一系列重要党纪党规,履行教育、监督、惩处、保护的职能。

二、抓好党风廉政建设责任制的落实,并加强考核和监督实施,建立、健全有关党风廉政制度的意见和建议,修订配套的制度。

三、检查和处理本院党组织和党员违*纪的案件,按照职权范围决定给予或撤销党纪处分;重大或复杂的案件及时向党委和上级纪委汇报。

四、负责接待来信来访工作,受理人民群众对党组织和党员、干部的控告或检举。依法保护群众的民主权利和党员、干部的正当权益。

五、抓好纪检教育。采用多种形式对党员进行党性、党风、党纪教育,增强党员的遵纪守法的观念,发扬党的优良传统和作风,提高党员素质。

六、协助有关部门搞好干部考察、考核和评议工作,对招生就业、财务收支、大宗物品采购、工程项目招投标以及职称评聘等环节和部门加强监督和管理。

七、按照党委和上级纪委的工作布置,结合本院的实际情况,制定纪委工作计划,检查、督促、指导各党支部、各部门的党风廉政工作。

八、完成党委和上级纪委交办的有关事项。

监察室工作职责

监察室是学院行政行使监察职能的部门,依据《中华人民共和国行政监察法》等国家有关法律法规,在学院党委、学院行政的双重领导下开展工作,其主要职责如下:

一、保证政令畅通,维护行政纪律,促进廉政建设,改善行政管理,提高行政效能。

二、受理对单位和个人违纪违法行为的检举、控告,不服从学校行政处分决定的申诉。

三、调查处理监察对象(副科级以上干部)违纪违法的行为,根据调查结果提出监察建议。

四、围绕加强管理、提高经济效益、防止国有资产流失开展效能监察。

五、做好招生监察、行风建设和其他行政监察工作。

六、完成学院领导交办的其他工作。

审计室工作职责

审计室是学院设立的内部审计机构,在院长的领导下,依据国家的法律、法规和政策,以及上级领导机关和学院内部制定的有关规章的规定,对学院以及所属单位财务状况和有关经济活动的真实性、合法性和效益性,独立行使内部审计监督权。审计室对学院主管领导负责并报告工作,同时接受上级审计机关和州教育局内审室的指导和监督。主要职责如下:

一、对下列事项进行审计:

1、对学校的财务预算执行情况进行审计监督

收入审计:包括教育事业收入、科研事业收入及其他收入。主要以各项收入的合法性审计为主,杜绝违规收费和乱收费的现象。

支出审计:审查各项支出的真实性、合理性与合法性,有无虚报冒领和弄虚作假现象,开支内容是否符合规定,有无超标准开支和铺张浪费等现象,如对大宗物资采购实施审计监督,对院内各部门的资金使用情况及其使用效益审计。

2、对中层干部的经济责任审计

主要对学院任命或聘任的部门主要领导干部年度或届满的经济责任审计。

3、对学院国有资产的审计

从加强管理的角度查明财产物资的增减变动是否合理合法,是否安全完整,是否做到物尽其用,是否发挥了最大效能等。

4、对基本建设项目的审计

(1)监督学院有关建设工程、修缮工程项目履行情况,在职权范围提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经、建设(修缮)工程法规行为的意见;

(2)参与基建工程招、投标等前期工作的审计监督;

(3)对建设项目的合法性、施工管理的规范性以及工程造价的合理性进行审计;

(4)制定和修订关于建设工程、修缮工程项目审计的有关规定和实施办法。

5、对违反国家财经法纪和严重损失浪费的行为进行专项审计调查。

6、完成上级审计机关及校领导交办的其他审计事项。

二、制定、公布有关审计工作的规章制度。

三、向上级审计机关、上级内部审计机构、学院领导呈报或转报审计的有关情况、问题和处理的意见建议。

四、做好审计档案、资料的整理、立卷、归档以及保管、保密工作。

五、审计室根据工作需要和有关规定,经学院领导批准,可委托社会中介机构对有关事项进行审计。

六、审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,与被审计单位或审计事项有直接利害关系的,应当回避。

审计科工作职责范本:医院审计

适配人群医院审计人员,财务负责人,院领导使用场景医院审计,预算执行监督,内控制度审查
制定目的医院钱多事杂,怕账算错、钱乱花、东西丢、合同出问题。
适用范围全院所有花钱、管钱、管物、签合同的地方和人。
职责分工审计员查账查物查合同;科长盯自己部门的钱和事;院领导批关键决定和处理意见。 说白了就是各看各的门,各守各的钱。
管理要求必须看原始单据、翻账本、查库存、测财务软件、盯招标签合同现场。 发现乱花钱马上喊停,不给资料就报领导处理。
监督与检查审计组每月抽查,财务科配合提供材料,纪检组盯着落实。 漏审一次扣绩效,问题没改完不能结项,严重就通报批评。

医院审计工作职责

对以下事项进行审计:

一、财务计划或预算的执行和决算;

二、财政、财务收支及有关的经济活动;

三、国家财政法规和部门财经规章制度的执行;

四、内部控制制度的建立、健全;

五、单位资产购置、使用和管理;

六、经济效益评价和所属部门负责人的经济责任;

七、建设项目、修缮项目的预算、决算;

八、经济合同的签订、执行;

九、院领导交办的临时审计项目。

同时:

一、根据审计工作的需要,要求有关部门按时报送计划、预算、决算、报表的有关文件、资料

二、对审计涉及的有关事项进行调查、并索取有关文件、资料等证明材料

三、审核凭证、账表、决算、检查资金和财产、检测财务会计软件,查阅有关文件和资料;

四、参加各类与经济有关的招标活动及重大合同的签定;

五、对正在进行的违反财务法规,损失浪费的行为,经院领导同意,作出制止决定,对阻挠妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的经领导批准可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议

六、出具《审计报告》,并根据需要提交《管理建议书》、提出改进管理、提高效益的建议和纠正处理违反财经法规行为的意见。