| 设立背景 | 公司要管好钱和项目,得有人查账查流程,防出错防违规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查账本凭证报表,盯财务合规,查违纪问题,写审计报告提建议。 | ||
| 工作内容 | 翻凭证账簿决算书,看文件图纸资料,做专项审计,整档案保密。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、各业务部门打交道,向经营管理部领导汇报,配合外部审计,有时和纪检一起查事。 | ||
岗位职责:
(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施。
(2)调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案,查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。
(3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。
(4)监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
(5)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。
(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
(7)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
| 设立背景 | 公司要管好内控,得有人专门盯制度执行情况,不然容易出漏洞。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯制度有没有跑偏,查问题,写报告,提改进建议,管成本稽查。 | ||
| 工作内容 | 推导维护内控制度,做年度稽核计划,跑现场检查,写稽核报告,填工作底稿,追踪问题整改,做成本稽查。 | ||
| 协作关系 | 跟稽核室一起干活,向董事会和经理人汇报,配合财务部查账,和外地医院财务人员对接出差任务。 | ||
性别:不限|驾照:不要求
岗位职责:
任职要求:
1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、3年及以上财务、审计工作经验;
3、有医院财务工作者优先;
4、适应外地出差。
工作职责:
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护;
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据;
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告;
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告;
5. 负责成本管控之稽查。