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审计经理

时间:2026-08-06 08:44:25
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发布时间:2026-08-06
适用岗位:审计经理内审主管风控负责人
设立背景集团要管好钱和制度,得有人查账、盯流程、防漏洞,审计岗就为这个设的。
核心职能查账本、看流程、写报告、提建议、跟整改,保证钱花得对、制度跑得顺。
工作内容写审计制度、编年度计划、做底稿、发通知、跑现场测试、写报告和建议书、盯整改、对接外部审计、盘现金银行、参加资产清点、帮评投资项目。
协作关系向审计部经理汇报;和财务、业务、项目部门常打交道;找法务核风险;请it配系统数据;委托外审时跟事务所对接。
发布时间:2026-06-28
适用岗位:审计经理内审主管合规负责人
设立背景公司要管钱管账管税务,得有人盯紧财务制度和预算执行。
核心职能管财务制度、做预算报告、调资金、搞税务筹划、查各子公司账。
工作内容定财务规矩、编月季年报、调配资金、做税务安排、分析经营结果。
协作关系跟老板汇报,带财务团队干活,和各子公司财务对接,配合审计和业务部门。

财务经理 内审主管 一、岗位职责:

1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

二、任职资格:

1、 财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

3、 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

4、 有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

5、 有良好的职业道德,保守企业秘密。

一、岗位职责: