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合规审计师

时间:2026-10-05 16:20:23
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发布时间:2026-10-05
适用岗位:合规审计师、内审专员、审计主管
设立背景公司要管好钱,防错防漏,得有人专门查账盯流程。
核心职能查账本、看报销、审发票、写报告、提建议、管档案。
工作内容审制度落实、做单项审计、找问题证据、查凭证报表、写内审报告、整档案材料。
协作关系向财务总监汇报,和会计、出纳、各部门对接,查资料要他们配合,建议反馈给管理层。

岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

发布时间:2026-07-06
适用岗位:合规审计师、财务审核员、内控专员
设立背景公司要管好钱和账,得有人专门盯着成本和内控。香港总部要求加强财务监督,防漏洞、堵风险。
核心职能盯成本、查账务、审合同、做内控。发现大问题马上报,提建议还要跟到底。
工作内容看审计报告、批方案、参加招标、签特殊合同、查账、写改进建议、建流程制度。
协作关系常和成本部、法务、项目组打交道。向香港总部汇报。有问题找管理层一起商量,方案要他们点头。

财务审核经理 职位名称 财务审核经理

所属部门 财务成本审核部

直属上级 香港总部

岗位职责:

与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;

审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;

参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督,参与公司特殊的合同签订;

负责对具体经济责任实施审计,组织审计公司内部整体账务情况,监督违反国家财经法规和非正常经济行为;

按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;

组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;

组织监督、评估公司运营状况,并组织制订审计规划和年度审计计划;

实施内控审计、实施成本审核检查与分析,出具审计报告,提出改进建议并跟进改进实施,并建立对审计监督成果的绩效评估体系。