| 制定目的 | 怕账目乱、钱花错、工程出问题,医院自己查一查更放心。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有部门、科室、病区和下属单位。 | ||
| 职责分工 | 院领导要管方向、批计划;监审部干活写报告;审计员得懂行、守规矩、不偏不倚;被审单位要配合、别藏材料。 | ||
| 管理要求 | 查预算执行、财务收支、基建项目、专项经费;开审计会;封问题资料;提整改建议;表扬好的,点名批评差的。 | ||
| 监督与检查 | 监审部每年报计划和总结;审计前3天通知;被审单位10天内反馈意见;领导批后必须执行;不配合、不整改、乱报复的,医院会处理;有人监督全过程。 | ||
省人民医院内部审计工作暂行规定
第一章 总则
第一条 为建立健全我院内部审计制度,切实履行内部审计职责,完善内部监督制约机制,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及卫生部《卫生系统内部审计工作规定》、zz省卫生厅《zz省卫生系统内部审计工作暂行规定》等法律、法规的规定,结合我院实际,制定本规定。
第二条 医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员,对医院各部门、科室、病区及院属各单位的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条 本规定适用于我院各部门、科室、病区及院属各单位。
| 制定目的 | 怕大家不守规矩影响公司运转,也想让大家更主动干活,别懒散。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有员工,包括试用期和临时工。 | ||
| 职责分工 | 主管要盯紧下属行为,员工自己管好手脚别乱来,人事管登记和存档。 | ||
| 管理要求 | 发现错马上处理,奖罚都要当众说清,罚款从工资扣,奖励发红包或升岗。 | ||
| 监督与检查 | 主管填单子报上去,办公室和总经理一起批,谁漏查谁挨罚,重复犯错就翻倍罚,包庇也要一起罚,检查不到位出事要担责。 | ||
第一章 总则
第一条 为强化员工遵纪守法和提高自身约束意识,增强员工的积极性和创造性,同时保障公司各项规章制度的有效执行,特制订本规定;
第二条 本规定为【员工手册】的配套文件,对于公司业务开展中涉及的重大问题在较长时期内存在的行为予以规范。
第三条 奖励的目的在于既要使员工得到心里及物质上的满足,又要达到激励员工勤恳工作,奋发向上,争取更好业绩的目的。
第四条 惩戒的目的在于既要促使员工达到并保持应有的工作态度和工作效率外,又要保障公司和员工共同利益和长远利益。
第二章 适用范围
第五条 本规定适用于公司全体员工(包括试用期员工与临时工)。