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固定资产调拨

时间:2026-08-27 16:41:11
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发布时间:2026-08-27
适用场景:固定资产调拨日常办公采购大宗设备购置
制定背景怕买错东西耽误上课,怕乱花钱没人管,怕东西堆着坏掉。
适用范围党校里所有要买东西的人和事。
职责分工采购员是主力,分管领导批单子,保管员管入库,大家互相盯着。
管理规定每周五交清单,两人一起去买,货比三家,东西要清点入库,不能一个人瞎买。
监督与罚则清单不批不准买,买了不入库扣钱,发现假货或浪费要重查,每月对账看有没有漏登。

党校办公用品采购制度

采购人员负责党校的一切物资采购,保证不误教学供应和其它需要。

(1)采购物品要有计划,每周五列出下周采购清单及预算金额,报分管领导审批,方可购买。

(2)不断掌握和了解市场信息,核对好采购的商品规格、型号、数量,提高分辩真假能力,防止受骗上当和发生差错。

(3)掌握轻重缓急,按主次分明原则,优先购买急需的教学用品及水、电、暖设施,购买教学以外的物品和精度较高的物品,经领导批准后有采购人员和技术人员协同购买。

(4)物品采购必须两人以上,采购人员必须做到精打细算,货比三家,廉洁自律,不谋私利,杜绝出现购置物品的长期积压和浪费。

(5)物品购买后,及时同保管人员清点入库,登记入帐,确保物品准确无误。

发布时间:2026-07-17
适用场景:固定资产调拨现金收付支票管理
制定背景怕财务乱花钱,账目对不上,钱没用在刀刃上,想让每分钱都花明白。
适用范围管学校财务、食堂、工会、基建这些钱的事儿。
职责分工审计小组牵头干,各部门配合,校长室盯着看结果。
管理规定按预算花钱,账和实物要对得上,凭证报销得真实合法,不能瞎报假报。
监督与罚则每学期审一次,出报告给校长室,查出问题要说明白,不整改就再查,严重了要追责。

经搬中学财务内部审计制度

为了规范学校财务内审工作,加强学校财务管理,严格执行财务规定,维护财经纪律,提高资金使用效率,依据上级相关政策,结合我校实际,制订本制度。

一、学校成立内部审计工作小组,负责学校内部审计工作。

二、学校每学期对相关部门进行内部审计,并将审计结果报校长室。

三、审计原则:依据国家方针政策、会计法规和学校有关规章制度,对本校会计部门经办的经济活动进行校内审计。

四、审计范围:学校财务运行情况、食堂财务运行情况、工会经费使用情况及基建等项目经费的使用情况。

五、审计内容与方法:

1. 检查学校既定的方针、政策、计划、规章制度是否认真执行,尤其是否按经费预算进行合理支出,强化学校财务计划管理。

2. 查明学校财产(含各种设备)的核算范围是否健全、完善,查点实物,是否帐实相符,账账相符。