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内控审计

时间:2026-07-26 14:55:20
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发布时间:2026-07-26
适用场景:内控审计财务审计工程审计
设立背景公司要管好钱,得有人查账看流程对不对。怕出错漏,也怕有漏洞。
核心职能查账本、看流程、找问题、写报告。帮公司把关钱和制度的事。
工作内容排审计计划、做现场检查、写底稿、写报告、跟整改。按经理要求干活。
协作关系听财务经理安排。和业务部门打交道,催他们改问题。有时要和法务、it聊几句。
发布时间:2026-06-28
适用场景:内控审计预算分析融资决策
设立背景公司要在美国上市,得有人专门管这事。
核心职能推美股ipo,盯财务执行,对接外部机构。
工作内容跑ipo流程,回监管问题,配合审计师律师干活。
协作关系跟审计师、律师、投行天天打交道。向ceo汇报。和法务、财务部一起做事。

职责描述:

1、主导公司美股上市ipo推动事宜;

2、负责对接各中介机构及监管机构,如审计师,律师,投行。

3、监督公司财务工作执行情况,发现问题,及时解决。

4、协助律师进行照顾说明书的编写及问题回复,

5、协助审计师完成国内项目的审计。

任职要求:

1、全日制财经类本科以上学历,会计类相关专业,研究生学历及注册会计师优先

2;8年以上财务相关工作经验,45岁以内.

3、最好具备美国纳斯达克ipo或者后期经验,若无相关经验,需具备国内上市流程的全盘经验

4、善于沟通,英文读写流利,有良好的沟通及谈判能力,工作认真负责,具有较强的责任心;

5、良好的职业道德和团队协作精神;

6. 对资本市场有较为深刻的认识。