| 设立背景 | 集团要管好钱,得有人盯预算和财务系统。不然花钱没数,项目投资容易出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管预算编、收、分析、考核。也管财务系统不崩。还要给投资算账提建议。 | ||
| 工作内容 | 编集团预算、收各公司预算、做执行分析、年底考核、算投资、审付款报销、编自己部门预算。 | ||
| 协作关系 | 跟各公司财务对接收预算;向财务总监汇报;和项目部、采购部对付款;和it一起修系统;和hr核人力预算。 | ||
岗位职责:
(1)负责财务系统的维护
(2)编制集团全面预算
(3)组织收集集团各公司的预算
(4)预算执行分析和反馈工作,以及年终预算考核工作
(5)编制项目投资测算及提出专业建议
(6)审核各类付款和报销单据,并与当期预算核对
(7)负责制定部门预算
任职要求:
(1)全日制本科及以上学历,财务相关专业毕业;
(2)两年及以上财务预算相关工作经验;
(3)精通excel等相关office软件技能,熟练使用财务管理软件;
(4)流利的英文书写,沟通技能;
(5)良好的协调和沟通能力;
(6)具备较强学习能力,能适应快速变化的环境。
(7)具备良好的职业道德,有责任心,有团队合作精神,工作严谨,认真负责,保密性强
| 设立背景 | 集团管钱管项目得有人盯着,防出错防乱花钱,审计能帮公司把关 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 查下属公司账目和项目,看钱花得对不对、合不合规,找问题提建议 | ||
| 工作内容 | 做财务收支审计、经济责任审计、工程审计、项目效益审计;写报告、改底稿、提管理建议 | ||
| 协作关系 | 跟各子公司财务和业务部门打交道,向集团审计委员会汇报,和风控、法务偶尔一起查问题 | ||
岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。