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采购付款审批

时间:2026-09-29 16:27:19
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发布时间:2026-09-29
适用场景:采购付款审批、生产设备采购、设备开箱验收
制度目标管好材料设备采购这事,不让乱买乱用,保证质量,不耽误工期。
职责分工项目技术部是第一责任人,和投资发展部一起干。驻工地代表要检查验收。
核心条款大宗材料大型设备必须招标;少量不招标的也要认真考察;采购前得做计划;签合同要写清产地品牌数量价格时间。
执行要求材料设备进场马上验收入库;不合格的不能入库;领用要办出入库手续;手续当天送财务;供货方要及时给证明和票据。

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。

发布时间:2026-07-07
适用场景:采购付款审批、月度资金计划、备用金管理
制度目标管好项目钱,不让乱花,让钱用得明白,用得有效果,流程也统一起来。
职责分工申报由相关部门和企业负责;财务管账;领导开会定;审计部门查账;分管领导组织考评。
核心条款钱要专款专用;不准套钱、私存、设小金库;采购要招标;发票要合规;报销要签字齐全。
执行要求申报文件必须真实完整;进度慢就减拨款;每月报进展;完工后马上验收;审计报告必须有;发票不全不给报。

为严肃财经纪律,进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益,统一申报、建设、考评和验收程序,按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定,结合实际,特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度

(一)项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。

(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整,项目申报单位应提交项目可行性研究报告,以及其它规定的文件原件或复印件,并装订成册。

(三)集团公司相关职能部门及分管领导提出初审意见,经领导班子会议研究同意后,经集团公司主要领导审定,再行上报上级主管部门。

(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门,并随时跟踪上级主管部门批准情况。

二、项目资金的使用制度

(一)建立会计核算制度。

发布时间:2026-06-30
适用场景:采购付款审批、酒店营收存缴、库存物资盘点
制度目标管住酒店现金不乱花,防止多拿少存,保证钱数对得上账。
职责分工出纳管钱进出,会计审核单据,总经理批大额和特批事项。
核心条款超5000元必须存银行;广告货款只能转账;报销要票 签字 审批才给现金。
执行要求每天盘库存,超限当天存;取现要登记用途;每笔现金支付留凭证;财务每月查一次执行情况。

商务休闲酒店现金管理制度

1、不属于上述现金结算范围的款项支付,应当以支票进行结算,特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。酒店库存现金不得超过5000元,超过限额的现金应及时存入银行,低于限额时可视情况从银行提取补足,特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金,应当填写"空白支票签发领用登记薄",并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的,凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证,经手人签字,财务会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位,必须以转帐支票付款,不得以现金或现金支票形式支付。